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中級取證班-韓韓
于2018-09-04 13:39 發(fā)布 ??1315次瀏覽
黃老師-阿頂
職稱: ,中級會計師,稅務師
2018-09-04 13:39
那就需要你重新去核對了,這個事真的很辛苦。
中級取證班-韓韓 追問
2018-09-04 13:45
主要是6月前的票據(jù)我都沒有,我是看到采購的表才發(fā)現(xiàn)之前會計的應收應付掛的不對
黃老師-阿頂 解答
2018-09-04 13:46
如果沒有相關(guān)的證據(jù),你是沒有辦法去核對的。
2018-09-04 13:47
這種情況又不能調(diào)賬,只能跟著之前的做,對嗎?
2018-09-04 13:48
能不能給供應商去核對?
2018-09-04 13:54
采購的表是跟供應商核對的,供應商是老板的人,所以不會有假。采購的表7月應付50041.04,而會計的賬務是預付67746.34,應付沒有余額。 采購庫存還有1948,而會計的庫存商品科目為負數(shù)。
2018-09-04 13:57
供應商不會有問題,那你就按對方的數(shù)來調(diào)整你的賬務。
就是想問這種情況是等到年底再調(diào)整?
現(xiàn)在就可以調(diào)整呀,年底的時間更長了
2018-09-04 14:05
現(xiàn)在調(diào)整,我是不是得把之前的票據(jù)全翻出來,一筆一筆核對,也可能是之前的會計分錄直接放到銀行存款,沒有掛應付賬款
2018-09-04 14:07
是的,工作量比較大,不過總是要做的。
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之前的會計做的應收應付賬務余額跟實際的應收應付的金額不一致,怎么辦?
答: 那就需要你重新去核對了,這個事真的很辛苦。
前會計留下的應收應付賬款期末余額有問題,這種情況要怎么處理?
答: 你好,按照正確的做調(diào)帳處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老會計調(diào)帳把應收賬款貸方余額加應付賬款借方余額什么意思?
答: 應收賬款貸方余額應該是加上預收賬款的借方余額
零余額賬戶我年初收到上年應返還的額度,我做的賬務處理事:財務會計借:零余額賬戶用款額度貸財政應返還額度——授權(quán)支付預算會計:借:資金結(jié)存貸:財政應返還額度——授權(quán)支付
討論
老師?我這個第四季度的應收應付賬款掛賬金額如果大的話會不會引起稅務注意啊。我的應收賬款應付賬款期末余額都是負數(shù)。且應收賬款借方余額負數(shù)金額還比較大。
會計年末怎么處理賬務,應收應付等科目還有余額是不是累計到下年
老師,您好,我公司應付賬款借方余額太大,有的是老板和對方協(xié)商不開票,有的是之前會計把票丟了,現(xiàn)在票回不來了,應付賬款借方余額太大,我該怎么處理
老師,我們單位有好多往賬,應付賬款上面有借方余額,也有貸方余額,有的幾個月,有的1年左右,大部分是因為私下的原因,過賬,但是沒走完賬,比如單方面收承兌等,賬就一直掛著了?,F(xiàn)在老板要求處理應付賬款,掛著的這些余額,我應該怎么做呢,會計賬面上是不可以隨便處理的吧
黃老師-阿頂 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,稅務師
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2018-09-04 13:54
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2018-09-04 13:57
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2018-09-04 13:57
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2018-09-04 14:05
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