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送心意

黃老師-阿頂

職稱,中級會計師,稅務師

2018-09-04 13:39

那就需要你重新去核對了,這個事真的很辛苦。

中級取證班-韓韓 追問

2018-09-04 13:45

主要是6月前的票據(jù)我都沒有,我是看到采購的表才發(fā)現(xiàn)之前會計的應收應付掛的不對

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:46

如果沒有相關(guān)的證據(jù),你是沒有辦法去核對的。

中級取證班-韓韓 追問

2018-09-04 13:47

這種情況又不能調(diào)賬,只能跟著之前的做,對嗎?

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:48

能不能給供應商去核對?

中級取證班-韓韓 追問

2018-09-04 13:54

采購的表是跟供應商核對的,供應商是老板的人,所以不會有假。采購的表7月應付50041.04,而會計的賬務是預付67746.34,應付沒有余額。        采購庫存還有1948,而會計的庫存商品科目為負數(shù)。

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:57

供應商不會有問題,那你就按對方的數(shù)來調(diào)整你的賬務。

中級取證班-韓韓 追問

2018-09-04 13:57

就是想問這種情況是等到年底再調(diào)整?

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 13:57

現(xiàn)在就可以調(diào)整呀,年底的時間更長了

中級取證班-韓韓 追問

2018-09-04 14:05

現(xiàn)在調(diào)整,我是不是得把之前的票據(jù)全翻出來,一筆一筆核對,也可能是之前的會計分錄直接放到銀行存款,沒有掛應付賬款

黃老師-阿頂 解答

2018-09-04 14:07

是的,工作量比較大,不過總是要做的。

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相關(guān)問題討論
那就需要你重新去核對了,這個事真的很辛苦。
2018-09-04 13:39:40
你好,按照正確的做調(diào)帳處理
2019-09-22 11:29:09
這個不一定,他沒有查的那么詳細的。
2023-11-28 19:49:40
應收賬款貸方余額應該是加上預收賬款的借方余額
2019-03-18 12:41:46
你好! 沒有影響的
2020-01-13 18:25:11
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