
老師好,我在一家公司做會計也做出納,給供應商開發(fā)票先掛賬,沖應收賬款,我做分錄借:應收賬款貸:銀行存款。感覺不對,這樣我銀行存款不是減少了嗎?請問老師,我開發(fā)票時怎樣寫分錄?謝謝老師!
答: 您好 您給供應商開發(fā)票先掛賬 供應商不是應該給您開具發(fā)票么?您應該給客戶開具發(fā)票啊
銷售的話,對方預付了一部分貨款,做分錄借:銀行存款 貸應收賬款 給對方開發(fā)票是依據(jù)發(fā)貨單還是什么? ?
答: 可以用應收表示預收。開票根據(jù)你銷售出去的貨物開。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司剛剛成立,開賬就預收到貨款,發(fā)票下月開,這個分錄是做 借: 銀行存款 貸:應收賬款 還是做借:銀行存款 貸:預收賬款 等下個月發(fā)票開出后把賬沖平
答: 借:銀行存款 貸:預收賬款






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程思 追問
2020-06-16 09:05
bamboo老師 解答
2020-06-16 09:05
程思 追問
2020-06-16 09:06
bamboo老師 解答
2020-06-16 09:07