
你好,我9月付款,10月份收到發(fā)票,然后已認證,9月做的分錄是借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,10月如何做分錄,感謝
答: 根據(jù)發(fā)票內(nèi)容,借方入費用,貸方?jīng)_應(yīng)收賬款
十二月份做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款,沒做未開票收入,現(xiàn)在人家要發(fā)票怎么做分錄?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到貨款,對方當(dāng)時不要發(fā)票,做分錄 借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款 下個月收到發(fā)票后,我做分錄 借 銀行存款(紅數(shù)) 貸 應(yīng)收賬款(紅數(shù)) 然后再做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 這樣可以嗎
答: 你好,收到款的分錄對的,開發(fā)票應(yīng)該是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(銷項稅額)


????Xia De???? 追問
2017-03-17 11:15
笑笑老師 解答
2017-03-17 11:02
笑笑老師 解答
2017-03-17 11:12
笑笑老師 解答
2017-03-17 11:20