老師您好 我們是一個(gè)國企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

您好,五月份紅沖了一張16稅點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷售明細(xì)表沒有16稅點(diǎn)的目錄了,導(dǎo)致增值稅總表當(dāng)月銷項(xiàng)稅額和開票系統(tǒng)的金額對(duì)不上,怎么辦?
答: 你好這種情況需要到稅務(wù)大廳去處理他們從后臺(tái)給你設(shè)置一下
增值稅納稅申報(bào)表附表1銷項(xiàng)明細(xì)導(dǎo)入,銷項(xiàng)稅比開票系統(tǒng)多了一分錢,已經(jīng)申報(bào)了,需要重新作廢嗎?
答: 好,差額放到營業(yè)外收支里面,不用作廢。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于增值稅的,增值稅申報(bào)表中的銷項(xiàng)金額跟稅額應(yīng)該是以金稅盤里的開票金額、稅額一致。但是自己做了每月開票明細(xì),開票明細(xì)中的金額是以價(jià)稅合計(jì)金額除以百分之17,稅額是以金額乘以百分之17。這樣的話我的明細(xì)表的銷項(xiàng)金、稅額就與開票系統(tǒng)的有點(diǎn)誤差,誤差一般是幾毛,幾分錢。之前報(bào)增值稅時(shí)是以自己的統(tǒng)計(jì)表的銷項(xiàng)金額、稅額申報(bào)。這個(gè)怎么辦?
答: 差額計(jì)入營業(yè)外收支。

