我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預 問
不對, 第一個分錄借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應交稅費預交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿公司美工報銷的產(chǎn)品設計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務費就可以了。 答

預付款五十萬,供應商開出13%增值稅專票,但是說不用在預付款里面扣除增值稅的錢,因為后續(xù)商品是含稅價的。那收到增值稅專用發(fā)票,以及后續(xù)進貨應該怎么做分錄?
答: 借預付賬款 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
老師,我們是設計公司,取得一張增值稅專用發(fā)票,這個款是代A公司支付的,下次A公司有設計費就從下次的款里面扣除這次代付的,請問怎么做分錄
答: 同學,你好 借:管理費用 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已交通訊網(wǎng)絡費用,但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
答: 一、借:預付賬款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、按月計提費用

