
老師,有人從我們帳上過賬,給他開票,他提供進項票,但是進銷項有差額呀,增值部分收的款,還他怎么做賬啊?
答: 同學你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進銷項是一樣的產(chǎn)品嗎? 給你們的進項票與你們?nèi)~轉(zhuǎn)出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
老師進項比銷項大期末有留底;怎么做賬
答: 你好;? 留抵就 暫時不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項大于銷項留底用做賬嗎
答: 你好,同學 有留底不需要做賬,直接留到下月繼續(xù)抵扣就可以了


檸檬味的泰迪 追問
2020-06-14 13:57
徐阿富老師 解答
2020-06-14 14:08
檸檬味的泰迪 追問
2020-06-14 14:09
徐阿富老師 解答
2020-06-14 14:16
檸檬味的泰迪 追問
2020-06-14 14:46
徐阿富老師 解答
2020-06-14 15:09