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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-08 17:05

你好 
借;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 150萬   貸應(yīng)付賬款等科目 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)300萬 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅150萬 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款 150萬

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同學(xué)你好 很高興為你解答 多出的部分給對方 你們的進(jìn)銷項是一樣的產(chǎn)品嗎? 給你們的進(jìn)項票與你們?nèi)~轉(zhuǎn)出去的款項是一個單位名稱嗎? 是一個的話好處理的
2021-11-03 18:50:53
你好;? 留抵就 暫時不結(jié)轉(zhuǎn)了或者是結(jié)轉(zhuǎn)這樣掛 :?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-11-16 17:51:34
你好!你取得進(jìn)項,比如原材料的時候做了分錄嗎? 4月有銷售的時候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2019-03-27 14:43:50
你好,同學(xué) 有留底不需要做賬,直接留到下月繼續(xù)抵扣就可以了
2022-01-06 12:22:51
借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額
2020-07-14 08:11:32
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