9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

5月開具紅字發(fā)票信息表,未收到紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)必須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在6月收到紅字發(fā)票,現(xiàn)在5月份需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做?特別是5月份本身有增值稅需要交付,現(xiàn)在多了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我城建稅等也要跟著加,那分錄的轉(zhuǎn)出未交增值稅需要加上轉(zhuǎn)出的這筆嘛?
答: 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是的,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
公司購(gòu)進(jìn)貨物的增值稅發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)生退貨,公司在5月份開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表已交給銷貨方,我司5月份未收到紅字發(fā)票,公司5月份要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說要等收到紅字發(fā)票時(shí)才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 您好!收到紅字做負(fù)數(shù)沖減就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司是購(gòu)買方,2月份收到小車保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,做會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金 5月份退保公司開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給購(gòu)買方,5月份未收到購(gòu)買方開具的紅字發(fā)票,5月份做增值稅納稅申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要如何做會(huì)計(jì)分錄?如果6月份收到紅字發(fā)票時(shí),還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 您好,5月可以不做分錄,6月拿到發(fā)票再做分錄,借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款,負(fù)數(shù)。

