公司是購買方,2月份收到小車保險費發(fā)票,做會計分錄 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金 5月份退保公司開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給購買方,5月份未收到購買方開具的紅字發(fā)票,5月份做增值稅納稅申報時做了進項稅額轉(zhuǎn)出,要如何做會計分錄?如果6月份收到紅字發(fā)票時,還用做會計分錄嗎?
fdq
于2017-06-08 10:25 發(fā)布 ??2672次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-08 10:42
您好,5月可以不做分錄,6月拿到發(fā)票再做分錄,借;管理費用,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款,負(fù)數(shù)。
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不可以的,要作為進項稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31

你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25

同學(xué)你好,不能抵扣的費用認(rèn)證抵扣了,將認(rèn)證的進項做轉(zhuǎn)出,再將轉(zhuǎn)出的數(shù)額計入到費用中。
2019-05-02 17:49:26

第一個購買方?jīng)]有認(rèn)證,沒有抵扣的,不需要做進項轉(zhuǎn)出,
第二個購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,即使沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,也得進項轉(zhuǎn)出
2022-06-02 13:59:29

你好
你們單位開了紅字信息表的
在你的開票系統(tǒng)里面有
2022-05-14 11:44:45
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fdq 追問
2017-06-08 10:51
王雁鳴老師 解答
2017-06-08 10:54