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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-13 15:06

你好,當(dāng)初支付時怎么賬務(wù)處理的?

Janice 追問

2020-06-13 15:09

借 管理費用  貸 應(yīng)付職工薪酬  借  應(yīng)付職工薪酬   貸  銀行存款

冉老師 解答

2020-06-13 15:15

如果退回就是
借:銀行存款
貸:管理費用

Janice 追問

2020-06-13 15:15

直接沖減管理費用就可以了???

冉老師 解答

2020-06-13 15:18

你好,是的,說明之前計提多了,沖回

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)初支付時怎么賬務(wù)處理的?
2020-06-13 15:06:50
同學(xué)你好 本月按無票確認(rèn)收入和銷項 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 下月開票不需再做賬務(wù)處理;
2020-09-15 09:00:48
你好 不需要支付給個人 借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入 需要支付的 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
2018-03-26 17:38:55
借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2018-10-21 13:46:15
借:預(yù)付賬款——XX供水管理處 貸:銀行存款
2018-08-31 10:53:21
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