
#提問#老師,你好,2019年12月已交增值稅,正常計提要通過營業(yè)稅金及附加,但是忘記計提 了,直接是借方:應(yīng)交稅費-增值稅,附加稅,貸方:銀行存款等。2020如何調(diào)整,已做匯算清繳,不想改賬?
答: 增值稅不通過稅金及附加 你說的是附加稅的吧
我在清算未交稅金及附加 一個是應(yīng)交增值稅減去已交增值稅乘以相應(yīng)稅率和應(yīng)交稅金及附加減去已交稅金及附加 算出未交稅金及附加得出的結(jié)果不一樣呢
答: 您好,按您的描述來看,計算結(jié)果應(yīng)該是一樣的,具體差多少???
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年計提應(yīng)交增值稅71197.97,計提到營業(yè)稅金及附加里了,現(xiàn)在匯算清繳完了,咋調(diào)整,剛發(fā)現(xiàn)的
答: 您好,通過以前年度損益調(diào)整科目,把多進入稅金及附加的沖減掉
內(nèi)賬計提3%增值稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,營業(yè)稅金及附加二級明細寫什么
請問老師,匯算清繳A100000表單中,第三欄稅金及附加是填哪些數(shù)?只填營業(yè)稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加+增值稅+企業(yè)所得稅??
增值稅的附加稅我該怎么分類呢?是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費-稅金及附加?怎么核算呢?
增值稅的附加稅我該怎么分類呢?是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費-稅金及附加?怎么核算呢?
增值稅的附加稅我該怎么分類呢?是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅金及附加,還是應(yīng)交稅費-稅金及附加?怎么核算呢?









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ZC 追問
2020-06-12 14:09
郭老師 解答
2020-06-12 14:10
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郭老師 解答
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ZC 追問
2020-06-12 14:20
郭老師 解答
2020-06-12 14:20