
9月買的材料,然后11月收到發(fā)票,做賬要怎么處理啊
答: 9月收到材料,借:原材料 貸:暫估應付款 11月收到發(fā)票,借:原材料 負數(shù) 貸:暫估應付款 負數(shù) 借:原材料 貸:應付賬款
老師請教一個問題,我原材料收到了,錢也付了,發(fā)票沒收到本月,怎么做賬
答: 你好 借;原材料,貸;應付賬款——暫估 借;預付賬款,貸;銀行存款 按材料暫估入庫處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
材料已到,款項已付,發(fā)票次月才到,那么這個月收到材料,款也付了,怎么做賬呢,是借原材料 貸銀行催款嗎,到下個月應該怎么做呢
答: 可以的,這個是暫估,下月紅沖重做即可






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