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舟舟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-11 09:14

該300會計上計入營業(yè)外支出,不管實際是否支出,稅法都不允許扣除,所以納稅調(diào)增,且未來也不允許抵扣,所以不產(chǎn)生遞延所得稅

溫柔的堅持 追問

2020-06-11 09:25

他說預(yù)計負債,在所得稅里預(yù)計負債怎么納稅調(diào)整?這節(jié)講負債的計稅基礎(chǔ)

溫柔的堅持 追問

2020-06-11 09:28

比如我知道資產(chǎn)如果計稅基礎(chǔ)小于賬面價值,就會形成應(yīng)納稅暫時差異,調(diào)減是嗎

舟舟老師 解答

2020-06-11 09:30

借:營業(yè)外支出(當期納稅調(diào)增)
貸:預(yù)計負債
由于未來不能抵扣,所以預(yù)計負債的計稅基礎(chǔ)=賬面-未來可抵扣金額=300-0=300,賬稅沒有差異,所以沒有遞延所得稅
本章是站在資產(chǎn)和負債的角度考慮遞延所得稅
我們也可以站在損益的角度來考慮會計和稅法的差異

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該300會計上計入營業(yè)外支出,不管實際是否支出,稅法都不允許扣除,所以納稅調(diào)增,且未來也不允許抵扣,所以不產(chǎn)生遞延所得稅
2020-06-11 09:14:24
因為不是未來可以抵扣的,而是當期
2019-08-29 23:03:35
您好 70是登記注冊費跟后期服務(wù)費 不是加計扣除的內(nèi)容
2020-08-04 11:54:12
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-04-27 10:53:13
按普通發(fā)票金額計算扣除數(shù)
2019-03-25 14:11:45
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