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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-10 14:20

你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

小芝麻 追問

2020-06-10 14:24

已經(jīng)跨年了,去年的增值稅多繳了,今年才退回來

樸老師 解答

2020-06-10 14:29

借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤

小芝麻 追問

2020-06-10 15:11

核實(shí)了下,去年的應(yīng)交增值稅科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),那這筆增值稅退款是按照原分錄紅沖,還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整更合適呢?

樸老師 解答

2020-06-10 15:16

增值稅退款是按照原分錄紅沖,

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相關(guān)問題討論
你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-06-10 14:20:26
原來怎支付的,現(xiàn)在做反向分錄即可
2021-11-23 16:43:53
同學(xué) 您好 是的 應(yīng)該繳納沒繳納的時(shí)候記賬是記到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-01-07 09:56:13
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-08-08 16:31:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-01 15:21:26
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