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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-10 14:02

你好,應該開13%的,你開了免稅嗎?是這個意思。

開心就好 追問

2020-06-10 14:03

不是,我們在1月份開出去的電子發(fā)票是6的稅率,在5月份沖紅了,但5月開出去的都是免稅發(fā)票?,F(xiàn)在申報增值稅該怎么處理

開心就好 追問

2020-06-10 14:05

你看一下這個圖

開心就好 追問

2020-06-10 14:06

5月開出去的那張普票也要下月沖紅

郭老師 解答

2020-06-10 14:06

你去稅務局申報6%的稅率里面紅沖,填寫負數(shù)
然后在免稅銷售額里面申報。

開心就好 追問

2020-06-10 14:08

本月開出去一張6的發(fā)票也是錯的,申報時怎么填

郭老師 解答

2020-06-10 14:09

你好,按6%的稅率申報。

開心就好 追問

2020-06-10 14:10

下個月再紅沖負數(shù)嗎?

郭老師 解答

2020-06-10 14:10

你好,這個月紅沖就可以
這個月開負數(shù)

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相關問題討論
你好,應該開13%的,你開了免稅嗎?是這個意思。
2020-06-10 14:02:04
1、是的,開票稅率就顯示”免稅的“ 2、申報的時候也是填入免稅銷售欄次。
2019-08-30 11:11:33
你好,按當期增值報表上免稅收入占收入的比例*當期認證進項稅得出進項稅額轉出.
2021-05-19 14:25:20
免稅樣品出口開普票稅率按照免稅開,稅務申報填在開具其他發(fā)票免稅欄位
2020-05-25 10:18:02
同學你好 匯率是按照報關單申報日期開票
2021-01-25 08:57:57
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