
4月開票稅率調(diào)整,如果按原稅率開票,必須要在3月申報(bào)時(shí)先申報(bào)未開具發(fā)票金額,4月才能開原稅率發(fā)票?
答: 你好,是的,4月開票稅率調(diào)整,如果按原稅率開票,必須要在3月申報(bào)時(shí)先申報(bào)未開具發(fā)票金額,4月才能開原稅率發(fā)票
老師,有些免稅的商品,在開發(fā)票的時(shí)候,那個(gè)稅率欄里寫免稅嗎?還是填上稅率,算出稅額,然后申報(bào)時(shí),再填那個(gè)減免表?
答: 你好,同學(xué)。 是的,免稅的話,稅率是免稅,體現(xiàn)的是星號(hào)。是的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)差額征稅開零稅率的發(fā)票在增值稅申報(bào)時(shí)怎樣申報(bào)?
答: 你好!調(diào)寫零就可以,沒(méi)有稅金
老師,自查發(fā)現(xiàn)有幾千塊錢未開發(fā)票也未申報(bào)稅,是2016年的稅率為17%的,如果補(bǔ)充申報(bào),應(yīng)該怎么填寫附表一啊,填寫在哪里
以前做了無(wú)票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票,按以前的稅10的稅率開的話,報(bào)稅時(shí)在哪個(gè)表里面申報(bào)呢
老師 我們上月有三張發(fā)票開錯(cuò)稅率了,本是3開成5%,我申報(bào)稅時(shí)提示銷售額填錯(cuò)了,這個(gè)怎么辦?老師

