
老師,免稅業(yè)務(wù),1借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2或者借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入。以上2種處理是否都正確?
答: 如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額忘記認(rèn)證了,是不是記賬計(jì)入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那這個(gè)科目在月底怎么處理?下個(gè)月做賬是不是——借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好,可以用應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額代替應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的









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蒂菲娜 追問(wèn)
2020-06-10 11:04
徐阿富老師 解答
2020-06-10 11:10
蒂菲娜 追問(wèn)
2020-06-10 11:11
徐阿富老師 解答
2020-06-10 11:14