
去年確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款--XX有限公司 800100.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 689741.38 貸:其他應(yīng)付款-銷項(xiàng)稅 110358.62今年5月開票了,應(yīng)該怎么處理呢?怎么做分錄?
答: 您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),開票后不另作分錄。
老師,前期收到的貨款沒有確認(rèn)收入,放入了其他應(yīng)付款科目,年底確認(rèn)無票收入的時(shí)候可以借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入 稅費(fèi)嗎?
答: 你好,可以這么做,分錄的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下,代收電費(fèi)水費(fèi)取暖費(fèi),物業(yè)公司開了票了,那么是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?還是其他應(yīng)付款?
答: 同學(xué)你好!屬于其他業(yè)務(wù)收入。


純真的大地 追問
2020-06-10 09:19
郭老師 解答
2020-06-10 09:20
純真的大地 追問
2020-06-10 09:35
郭老師 解答
2020-06-10 09:37
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2020-06-10 09:42
郭老師 解答
2020-06-10 09:45
純真的大地 追問
2020-06-10 09:52
郭老師 解答
2020-06-10 09:57