去年確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款--XX有限公司 800100.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 689741.38 貸:其他應(yīng)付款-銷項(xiàng)稅 110358.62 今年5月開票了,應(yīng)該怎么處理呢?怎么做分錄?
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于2019-06-11 09:02 發(fā)布 ??1249次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2019-06-11 09:04
您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),開票后不另作分錄。
相關(guān)問題討論

<p>你好!請(qǐng)講問題寫完整謝謝</p>
2016-07-31 17:10:11

你好,可以這么做,分錄的。
2020-06-10 09:10:53

您去年分錄應(yīng)當(dāng)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),開票后不另作分錄。
2019-06-11 09:04:27

您好,你的上面的做法是對(duì)的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。
另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54

如果是合作經(jīng)營(yíng),按比例確認(rèn)收入,不能確認(rèn)10萬(wàn)。要看雙方如何約定的。
2020-01-21 17:28:19
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2019-06-11 09:05
岳老師 解答
2019-06-11 12:39