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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-06-09 18:39

借:銀行存款1500
貸:主營業(yè)務(wù)收入200
預(yù)收賬款1300

會計學(xué)堂 追問

2020-06-09 19:00

我是這樣做的:借:銀存,貸:預(yù)收1500元,借:預(yù)付,貸:銀存300,實際產(chǎn)生水電費單時:借:預(yù)收.500,貸:預(yù)付電費100元,貸:主營業(yè)務(wù)收入電費400元。這樣對嗎?

宇飛老師 解答

2020-06-09 21:27

不對啊,這邊都是你預(yù)收人家的錢,怎么變成借預(yù)付300了。這邊預(yù)付也是客人預(yù)付的吧,總共預(yù)付是300+1000,1300元,實際電費150和盈利50都是構(gòu)成收入,所以就是預(yù)收1300,確認營業(yè)收入200。

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借預(yù)付貸銀行存款300, 借主營業(yè)務(wù)成本150貸預(yù)付賬款 借銀行存款200貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借銀行存款貸預(yù)收賬款1000。
2020-06-09 17:41:28
借:銀行存款1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 預(yù)收賬款1300
2020-06-09 18:39:07
借:銀行存款1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 預(yù)收賬款1308
2020-06-09 18:41:18
沒有發(fā)票即使做進成本,稅前也不可以扣除,也要納稅調(diào)整的。 借:庫存商品 (流通企業(yè)) 借:原材料 (生產(chǎn)企業(yè)) 貸:預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 (流通企業(yè)) 借:生產(chǎn)成本 (生產(chǎn)企業(yè)) 貸:庫存商品 (流通企業(yè)) 貸:原材料 (生產(chǎn)企業(yè))
2023-09-06 16:55:57
您好: 預(yù)付賬款不用結(jié)轉(zhuǎn), 銷售業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 主營業(yè)務(wù)成本在期末轉(zhuǎn)入本年利潤: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2018-09-02 22:21:08
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