
老師我做內(nèi)帳的,這個(gè)公司沒(méi)有記過(guò)帳,是從去年8月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)的,有一部分材料款是我們客戶幫付的然后抵貨款,我把那部分也入到我們付款去了怎么辦,跨年了
答: 你好,你之前的分錄是怎么做的?
購(gòu)買材料先交押金2000.而后付材料款5000扣除押金.付尾款3000如何記帳?交押金借:應(yīng)收帳款2000貸:現(xiàn)金2000付材料款并將押金抵扣材料款如何記帳?借:應(yīng)付帳款5000貨:應(yīng)收帳款2000 銀行存款3000
答: 你好 交押金,借;其他應(yīng)收款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金 2000 付材料款并將押金抵扣材料款 借;應(yīng)付賬款 5000 貸;其他應(yīng)收款 2000 銀行存款 3000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給原材料貨款抹零這個(gè)抹零怎么做帳呢
答: 直接計(jì)入壞賬損失處理。 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
購(gòu)入甲材料30000元,乙材料26000元。乙材料的貨款以銀行存款付訖,甲材料的貨款尚末支付。材料均已收到,并驗(yàn)收入庫(kù)。
公司有收客戶的車庫(kù)頂?shù)呢浛?65萬(wàn),欠另外一個(gè)公司的材料款,這365萬(wàn)兩個(gè)公司能否一次抵消了?


江南~精英_v曾春霞 追問(wèn)
2020-06-09 12:59
郭老師 解答
2020-06-09 12:59