
老師 我采購原材料月底做匯總 付款和未付都是做當月的 比如上月未付的這月付了我該怎么做帳呢 這個月又有新采購的 是做一起么
答: 你好 借原材料貸應付賬款 借原材料貸銀行存款。 你需要分別體現(xiàn)明細的。 沒付款的掛應付賬款。 本月支付 你做借應付賬款貸銀行存款 又采購 借原材料 貸應付賬款
購入原材料,未開票未付款,借:原材料貸:應付帳款一暫估,那付款時怎做帳
答: 你好,要紅沖以前的,重新記賬開票的付款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購入原材料,未開票也沒付款,借:原材料貸:應付帳款一暫估,那付款了票沒到,怎做分錄
答: 你好,付款了發(fā)票沒到 借:預付賬款 貸:銀行存款 這筆暫估下個月需要沖回


藍精靈 追問
2019-09-26 21:55
藍精靈 追問
2019-09-26 21:56
莊老師 解答
2019-09-26 22:11
藍精靈 追問
2019-09-26 22:12
莊老師 解答
2019-09-26 22:15