取得員工出差取得的機票行程單,由于當(dāng)期沒有銷項所以沒有抵扣,月底管理費用-差旅費都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,那當(dāng)我下個月抵扣時還可以直接借:管理費用-差旅費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎
十月
于2020-06-09 09:19 發(fā)布 ??937次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-09 09:21
下月的底褲分錄做反啦。
相關(guān)問題討論

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
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十月 追問
2020-06-09 09:23
郭老師 解答
2020-06-09 09:24