
建安企業(yè),去年開票之后異地預繳稅款完成,但是預繳完之后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤跨月紅沖了,今年重開了發(fā)票,重開的比之前紅沖的銷售額少9015.5,多預繳的這部分的增值稅怎么抵,附加稅呢?
答: 你好,你的負數(shù)收入加正數(shù)合計 預繳的在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫的
建安企業(yè)異地預繳稅項目,這個月開票后去預繳稅了,但是預繳完成之后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,對方要求作廢重開,這樣會影響這次預繳稅嗎
答: 你好, 不會影響這次預繳稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師建安企業(yè) 如何算稅???增值稅 附加稅 印花稅 預繳企業(yè)所得稅
答: 同學你好 不含稅乘以對應的稅率就行了


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2020-06-09 00:15
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2020-06-09 00:43
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2020-06-09 09:38