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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-13 09:48

鄒老師:如果借 ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 680 貸;銀行存款680 。我上月辦理金稅盤時借:管理費用820,貸:現(xiàn)金820元,然后又做了一筆抵扣的分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅金)820,貸:營業(yè)務(wù)收入820。我的應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅金)這個借方怎么轉(zhuǎn)銷呢?

熊貓公主 追問

2016-06-13 09:55

鄒老師:不好意思?。∥矣悬c攪糊涂了,我現(xiàn)在把整個過程給你發(fā)過來請你幫我解答一下:老師:酒店業(yè),定稅每月按收入50000元,增值稅1500元交稅,我上月辦理金稅盤時借:管理費用820,貸:現(xiàn)金820元,然后又做了一筆抵扣的分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅金)820,貸:營業(yè)務(wù)收入820。這月去稅金繳納了680元的稅金,請問我繳納680元稅金怎么做分錄?怎么把820元的借方余額轉(zhuǎn)銷掉?謝謝老師幫我詳解一下!

鄒老師 解答

2016-06-13 09:43

借 ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   680   貸;銀行存款680

鄒老師 解答

2016-06-13 09:50

減免的分錄是
借 ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸;管理費用820

鄒老師 解答

2016-06-13 10:00

抵扣的分錄是  借 ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用820
繳納680的分錄是   借 ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 680 貸;銀行存款680

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您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
你好!是可以這樣處理的
2021-04-07 10:22:11
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