
現(xiàn)在補(bǔ)交16年的增值稅和文化建設(shè)稅怎么做會計分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 貸;銀行存款
四月份補(bǔ)交上月增值稅,怎么做會計分錄?
答: 你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司增值稅有加急遞減10%,但是之前把加急遞減算錯了,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)交了去年9到現(xiàn)在的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做?
答: 加計抵減是入其他收益科目的,若前期加計抵減金額不對,那修改后也是沖回其他收益科目金額

