
老師,5月有一張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,納稅申報(bào)表上和導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不一致,請問應(yīng)該如何填寫
答: 你好,這個(gè)各地有差異,我們這里填寫在正確稅率那欄里,自己手動填寫。 按實(shí)際金額填寫申報(bào),因?yàn)楦鞯赜胁町惸阕詈煤湍愣惥致?lián)系一下 ,按你稅局說的申報(bào)
前提:房地產(chǎn)老項(xiàng)目5% 按照3%預(yù)交收到款給開發(fā)票 發(fā)票稅率5%那么就有疑問了 報(bào)稅的時(shí)候是抽取金稅盤里面的 5%的銷售額 報(bào)稅 那么之前交過3% 怎么才能做到5%-3%呢 ? 是在納稅申報(bào)表里面有一列可以填入預(yù)交3% 然后自己算出那2%嗎 問題重點(diǎn)是 這么算出來的2% 那么跟金稅盤抽的數(shù)不一樣 金稅盤是直接抽5% 那么金稅三一做交叉比對 一個(gè)2%(申報(bào)表)一個(gè)5%(金稅盤)這對不起來啊 還是理解思路有問題
答: 收到預(yù)收款時(shí)預(yù)交3%,開票時(shí)按5%交納,計(jì)算出的應(yīng)交的5%部分先扣減預(yù)交的3%不區(qū)分對應(yīng)預(yù)收款。有預(yù)交余額就可以抵減。不夠抵減的補(bǔ)交差額。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我12月份開了一張正數(shù)打票,和一張發(fā)票,在納稅申報(bào)表里,怎樣填寫
答: 根據(jù)當(dāng)月開的發(fā)票的總金額,填寫在你的銷售額里面就可以了。
老師好 請問我們上個(gè)月開了一張發(fā)票是之前的收入,稅交過了。我這個(gè)月怎么報(bào)稅呢?納稅申報(bào)表上還有應(yīng)交的稅
老師好!我公司于四月份開了10%稅率的建筑發(fā)票,現(xiàn)在稅局要求調(diào)整納稅申報(bào)表,于3月份申報(bào)未開票收入,調(diào)整后賬要怎么調(diào)?
因新公司本月只有100萬的發(fā)票,全部開完,一共銷售500萬,剩下的400怎么申報(bào),是不申報(bào)還是在納稅申報(bào)表未開票收入中申報(bào)?
我上月有未開票收入,本月開具對應(yīng)數(shù)額發(fā)票后,又產(chǎn)生新的未開票收入,納稅申報(bào)表上怎么填寫?

