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咘咘
于2020-06-08 14:31 發(fā)布 ??1064次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-06-08 14:33
是的,你的理解很對
咘咘 追問
2020-06-08 14:35
但是我生產(chǎn)成本-直接材料期末余額借方-650.65,這個怎么平
蔣飛老師 解答
2020-06-08 14:37
可以做調(diào)整分錄:借生產(chǎn)成本-直接材料650.65貸以前年度損益調(diào)整650.65
2020-06-08 14:42
多計提借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 然后就是做上面兩步調(diào)整就可以了?
2020-06-08 14:45
2020-06-08 15:18
老師我的未分配利潤那里跟年報對不上
2020-06-08 15:19
需要查一下具體差異原因的
哪里有問題?補了一筆所得稅544.2
2020-06-08 15:21
我18年的沒管了,50.05,只調(diào)了19年的,那我調(diào)整就不調(diào)18年的可以?
2020-06-08 15:22
一般會計報表要以會計做的賬為基礎(chǔ)編制的。賬表要一致的
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老師,以前年度折舊年限多計提的制造費用折舊,現(xiàn)在調(diào)整,領(lǐng)用材料這個對嗎?
答: 是的,你的理解很對
以前年度制造費用折舊多提了,沖回補錄材料這個材料是按當時的領(lǐng)用材料來做?還是按現(xiàn)在的?
答: 按照當時的領(lǐng)用材料。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,以前年度計提的工資,在本月沖回,但是實付工資與計提的工資差額怎么處理?制造費用怎么才能平?
答: 你好,補計提或沖銷計提的工資
老師,品質(zhì)部領(lǐng)用材料是不是也是做進去制造費用?
討論
做產(chǎn)成品入庫的分錄,要是沒有成品入庫,但是有原材料領(lǐng)用,工資,制造費用產(chǎn)生,那分錄怎么做?
30日,本月共完工入庫普通紙箱2000個,彩色紙箱子12000個,假設(shè)領(lǐng)用材料全部用于本月產(chǎn)品加工,月末沒有在產(chǎn)品。按全月一次平均法結(jié)轉(zhuǎn)本月材料費、按車間工人工資分配制造費用,并結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本23.30日,按全月一次平均法結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本。
調(diào)整19年的4101制造費用到4106制造費用,直接調(diào)整就可以嗎?涉及到以前年度損益嗎
上年的會計未把制造費用的人工費攤銷掉,余額留了50多萬。我可以把這余額調(diào)整到以前年度損益科目嗎?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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2020-06-08 15:21
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2020-06-08 15:22