
當(dāng)月開具去年的紅字普票,已申請(qǐng)退稅,當(dāng)月如何申報(bào)增值稅?
答: 您好,只需要對(duì)應(yīng)相關(guān)項(xiàng)目欄次的銷售額用負(fù)數(shù)去抵減就是了。
增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,已經(jīng)扣款,怎么申請(qǐng)退稅
答: 得去大廳修改了,填寫退稅申請(qǐng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果我報(bào)關(guān)單出口日期是5月份,但是我這個(gè)月還沒有申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在6月份報(bào)五月份稅的時(shí)候需不需要就確認(rèn)收入報(bào)到增值稅申報(bào)表上面呢?還是哪個(gè)月申請(qǐng)退稅哪個(gè)月再確認(rèn)收入
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接填寫收入就可以








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