
老師,我今年才吾過來我去年申報(bào)增值稅時(shí)把稅率一樣的收入,全在服務(wù)里申報(bào)了,比如,我們平時(shí)有收電費(fèi),水費(fèi),車輛租賃費(fèi),不過總金額不大,但我們主營是餐飲住宿,我都按餐飲住宿服務(wù)報(bào)了,有啥影響沒?
答: 你好,這個(gè)沒什么影響的,你賬上也這樣做的就行
我公司租賃給了別的公司,今年預(yù)收2018、2019年兩年的的租賃費(fèi),并且已開票,也收到了款,就這個(gè)情況2018年元月申報(bào)增值稅時(shí)我怎么填寫
答: 具體租賃的是什么?你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?租賃的不含稅金額是多少?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃在哪里申報(bào)
答: 在申報(bào)表服務(wù)那一列申報(bào)


樸老師 解答
2020-06-08 11:32
默 追問
2020-06-08 11:35
樸老師 解答
2020-06-08 11:51