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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-08 11:31

你好,這個一般不要系統(tǒng)自動生成,最好還是人工的算一下不容易出錯的

Lily 追問

2020-06-08 11:32

怎么能知道結轉的對錯呢

趙海龍老師 解答

2020-06-08 11:33

手動驗證一下
一般進項抵扣的最終轉入了未交的貸方,銷項轉入了未交的借方
差額就應該是真實的未交
這里不考慮減免稅等因素

Lily 追問

2020-06-08 11:35

在科目余額表表里面看嗎?

趙海龍老師 解答

2020-06-08 11:36

科目余額標也可以看得到的

Lily 追問

2020-06-08 13:47

看這個和實際發(fā)生額相一致就可以了吧

趙海龍老師 解答

2020-06-08 14:29

銷項稅額和進項稅額期末都應該是平的才對

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你好,這個一般不要系統(tǒng)自動生成,最好還是人工的算一下不容易出錯的
2020-06-08 11:31:24
你好,你是指結轉以后月份抵扣嗎???
2021-04-19 08:51:57
這樣處理也行。到年末也是要結轉平
2021-12-03 09:27:50
這個就是看你進項和銷項的金額 不都有發(fā)票嗎
2021-08-30 14:06:14
您好,進項稅額和銷項稅額月末是無需結轉. 只有到年末的時候要注意。 年結:看12月份增值稅是應交還是留底。 應交:將未交增值稅轉出后,再將銷項稅、進項稅、轉出未交增值稅、進項稅額轉出等互轉,結果是轉平,除應交增值稅——未交增值稅有貸方余額,第二年繳納。 留底:將銷項稅、轉出未交增值稅、進項稅額轉出等轉至進項稅,應交增值稅——應交稅金——進項稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù)。
2018-05-08 08:12:10
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