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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-08 10:29

你好
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務收入  ,應交稅費—應交增值稅
借;應交稅費—應交增值稅   ,附加稅,貸;銀行存款

路人丁 追問

2020-06-08 10:30

老師,這樣附加稅借方有余額,有關系嗎?

鄒老師 解答

2020-06-08 10:35

你好,根據(jù)應交的附加稅做計提附加稅分錄(借;稅金及附加,貸;應交稅費——附加稅)
這樣做計提之后,附加稅就沒有借方余額了

路人丁 追問

2020-06-08 10:46

明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-08 10:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 借;應交稅費—應交增值稅 ,附加稅,貸;銀行存款
2020-06-08 10:29:18
借應收 貸主營業(yè)務收入,應交增值稅,交稅做借應交增值稅 貸銀行
2020-07-07 10:51:50
您好 這樣賬務處理正確的
2019-12-25 11:07:42
借應收賬款41099.4 貸主營業(yè)務收入 39902.33應交稅費應交增值稅1197.07
2016-06-01 16:20:10
借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:應交稅費--應交增值稅 貸:銀行存款
2019-10-18 11:04:46
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