@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進(jìn)項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

待認(rèn)證進(jìn)項稅,認(rèn)證了之后的分錄
答: 同學(xué),你好,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–待認(rèn)證進(jìn)項稅
待認(rèn)證進(jìn)項稅變成已認(rèn)證的分錄?
答: 您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有一張進(jìn)項稅的票,但是沒有認(rèn)證,該怎么寫分錄?
答: 借:成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款


圓 追問
2020-06-08 09:52
小葉老師 解答
2020-06-08 11:34