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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-07 14:07

你好,之前交的保險分錄怎么做的

fhgghh 追問

2020-06-07 14:15

借:管理費用    應(yīng)交稅費-銷項稅    貸:銀行存款

郭老師 解答

2020-06-07 14:25

借銀存借管理費用負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
匯算清繳之后跨年的也是這個

fhgghh 追問

2020-06-07 14:34

新的發(fā)票和差額怎么做呢

fhgghh 追問

2020-06-07 14:35

之前進項稅做成銷項稅了,是否可以直接做銷項稅的負(fù)數(shù)金額呢

郭老師 解答

2020-06-07 15:05

比如之前發(fā)票金額是20,稅額是6
現(xiàn)在發(fā)票是15和3
之前借管理費用20
銷項6
貸,銀行存款。
現(xiàn)在
負(fù)數(shù)發(fā)票借應(yīng)付帳款26
借管理費用-20
貸進項轉(zhuǎn)出6
然后借管理費用15,應(yīng)交稅費進項3貸應(yīng)付帳款18
借銀行存款8貸應(yīng)付賬款8

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你好,之前交的保險分錄怎么做的
2020-06-07 14:07:42
借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2017-12-02 16:01:50
你好,都是一樣的嗎 0申報的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵消
2019-12-05 09:19:14
我司6月份開具了一張增值稅專用發(fā)票,由于購貨方欲將票上的一項物品作為固定資產(chǎn),故7月份將發(fā)票退回我司要求重新開具,此發(fā)票未認(rèn)證。請問我司要開具負(fù)數(shù)發(fā)票要提交哪些資料方可開具呢?
2017-06-17 10:27:20
你好 負(fù)數(shù)自己不能申報的,要去大廳申報的
2020-02-16 10:23:17
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