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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-06-06 18:54

借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
貸:管理費用

一年過六門 追問

2020-06-06 18:58

老師,這道題的解析是不是不對呢

宇飛老師 解答

2020-06-06 19:18

它這個是作為固定資產(chǎn)分攤處理,其實沒必要,金稅盤也就是幾百塊,一般就是直接計入損益就好了。

宇飛老師 解答

2020-06-06 19:19

如果非要說計入固定資產(chǎn),要說也說得過去,處理方法不同吧。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2020-06-06 18:54:51
借應交稅費應交增值稅借管理費用負數(shù)。
2020-04-21 11:04:02
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-06-04 11:00:17
你好,可以的
2016-07-14 14:49:14
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-06-15 15:06:14
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