国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-21 11:04

借應交稅費應交增值稅借管理費用負數(shù)。

郭老師 解答

2020-04-21 11:04

借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。

A0小茹 追問

2020-04-21 11:08

他這個不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?老師

郭老師 解答

2020-04-21 11:09

月末你們自己結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2020-04-21 11:09

月末或者年末都可以。

A0小茹 追問

2020-04-21 11:12

老師結(jié)轉(zhuǎn)是不是借:應交銷項,貸進項  減免稅款

郭老師 解答

2020-04-21 11:14

差額放到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2020-06-06 18:54:51
借應交稅費應交增值稅借管理費用負數(shù)。
2020-04-21 11:04:02
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應交稅費貸:管理費用
2017-06-04 11:00:17
你好,可以的
2016-07-14 14:49:14
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-06-15 15:06:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...