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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-06-12 15:01

5.19號(hào)只有銀行回單,顯示收到款項(xiàng)是81200元,借:銀行存款81200,貸:預(yù)收賬款81200,這個(gè)月這筆報(bào)稅是怎么算呢?我有點(diǎn)懵了

紅酒咸菜 追問

2016-06-12 15:41

5.19號(hào)只有銀行回單,顯示收到款項(xiàng)是81200元,借:銀行存款81200,貸:預(yù)收賬款81200,那我六月份是不是在增值稅(一般納稅人)報(bào)表上未開具發(fā)票銷售收入那一欄填81200元呀?

宋生老師 解答

2016-06-12 12:35

您好!要報(bào)稅的,按實(shí)際銷售做收入,并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等。

宋生老師 解答

2016-06-12 21:09

您好!如果是含稅價(jià),您應(yīng)該分開不含稅金額和稅金,分別填。

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您好!要報(bào)稅的,按實(shí)際銷售做收入,并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等。
2016-06-12 12:35:52
借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-06-11 17:34:06
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-07-03 14:06:21
你好,無法抵扣的,把全部金額都計(jì)入成本費(fèi)用
2019-01-11 08:58:03
您好 發(fā)票是為了主營業(yè)務(wù)收入而發(fā)生的業(yè)務(wù)么?
2020-05-13 22:36:13
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