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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-06-05 23:09

借:管理費用 貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬 貸:銀行存款     這些  租金分錄
借:管理費用 貸:累計折舊     這個   轎車折舊分錄

迅速的日記本 追問

2020-06-05 23:12

請老師帶上金額,謝謝

許老師 解答

2020-06-05 23:15

借:管理費用    5000   貸:應付職工薪酬   5000
借:應付職工薪酬    5000   貸:銀行存款   5000
 這些 租金分錄
借:管理費用 10000   貸:累計折舊   10000
這個 轎車折舊分錄

迅速的日記本 追問

2020-06-05 23:20

甲公司2016年7月1日在財產(chǎn)清理中盤虧丙材料400千克,單價25元,金額10000元,該批材料的進項稅額1700元,經(jīng)查明是管理不善導致火災損失,請編制會計分錄

許老師 解答

2020-06-05 23:22

借:待處理財產(chǎn)損益    11700     貸:原材料   10000   應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出    1700
借:管理費用    11700    貸:待處理財產(chǎn)損益  11700

迅速的日記本 追問

2020-06-05 23:27

甲公司子屬于2016年6月份應交稅費增值稅200000元,消費稅100000元,該企業(yè)的城市維護建設稅為7%,教育費附加征收3%。請編制會計分錄  過程謝謝老師了

許老師 解答

2020-06-06 08:59

借:應交稅費-應交增值稅    200000       貸:應交稅費-未交增值稅    200000
借:稅金及附加   100000  貸:應交稅費-應交消費稅    100000     
城建稅等,是在增值稅和消費稅基礎上計算的    也是通過稅金及附加核算的
這個的話   一次問一個問題哦    
其他同學  還要回答的

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同學你好舊車做固定資產(chǎn)處置,借:固定資產(chǎn)清理6 借:累計折舊2 貸固定資產(chǎn) 8 評估作價1萬元 借:應收賬款 1 借:非流動資產(chǎn)處置損益5.12 貸:固定資產(chǎn)清理 6 貸:銷項 0.12
2021-12-28 20:08:43
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這些 租金分錄 借:管理費用 貸:累計折舊 這個 轎車折舊分錄
2020-06-05 23:09:29
你好 借,在建工程20 借,累計折舊 80 貸,固定資產(chǎn)100 借,在建工程4 貸,銀行存款4 借,固定資產(chǎn)24 貸,在建工程24
2020-05-30 17:53:35
借;無形資產(chǎn) 貸;銀行存款 借;銷售費用等科目 貸;累計攤銷
2017-06-03 14:45:37
你好,這個是什么業(yè)務的貨款收入嗎?
2023-07-03 08:46:58
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