去年12月業(yè)務,當月開票當月收款,會計給掛了帳,新年度如何怎么調(diào)整,去年沒有的費用多做了,今年又如何調(diào)整呢? 單位繳納的五險一金需要計提嗎?計提的話如何做分錄
跳探戈的螞蟻
于2020-06-04 22:41 發(fā)布 ??1172次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-06-04 22:44
您好,那當月掛賬了,可以在今年做收款,也就相當于是未達賬項,
去年沒有的費用多做了,那那您應該在匯算清繳的時候納稅調(diào)整
單位繳納的五險一金需要計提,借管理費用等--社?;蚬e金貸應付職工薪酬--社?;蚬e金,實際繳納的時候,借應付職工薪酬--社?;蚬e金其他應收款或其他應付款--個人社?;騻€人公積金貸銀行存款
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您好,學員,對的,內(nèi)賬可以不用計提,實際發(fā)生時記賬即可。
2019-11-07 23:43:18

您好,那當月掛賬了,可以在今年做收款,也就相當于是未達賬項,
去年沒有的費用多做了,那那您應該在匯算清繳的時候納稅調(diào)整
單位繳納的五險一金需要計提,借管理費用等--社?;蚬e金貸應付職工薪酬--社?;蚬e金,實際繳納的時候,借應付職工薪酬--社?;蚬e金其他應收款或其他應付款--個人社保或個人公積金貸銀行存款
2020-06-04 22:44:29

工會經(jīng)費計提時:
借:管理費用-工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬一工會經(jīng)費
工會經(jīng)費交納時:
借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費
貸:銀行存款
2019-02-27 12:11:39

您好
三費直接繳納,做分錄還需要計提
2019-12-09 20:20:02

墊付的計入其他應收。年底扣回沖其他應收。
2018-09-26 14:40:57
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