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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-06-04 21:39

沒有預(yù)收的,是計入應(yīng)收,和應(yīng)付沒關(guān)系

黃少鳳65 追問

2020-06-04 23:06

小李與我公司經(jīng)常往來轉(zhuǎn)款,這樣的話,需要出示什么資料嗎?還是寫好收據(jù)就可以?

吳少琴老師 解答

2020-06-05 10:10

留好收據(jù)就可以了

黃少鳳65 追問

2020-06-05 10:14

如果小李是A公司的監(jiān)事,或者法人,跟公司有些往來款,進進出出的,這種情況呢?

吳少琴老師 解答

2020-06-05 10:30

法人可以和公司有往來關(guān)系

黃少鳳65 追問

2020-06-05 10:32

那假如是執(zhí)行懂事,經(jīng)理,監(jiān)事呢?

吳少琴老師 解答

2020-06-05 10:39

只要在公司有正式任職的都可以

黃少鳳65 追問

2020-06-05 10:41

所以在公司任職的跟公司有往來關(guān)系都是屬于正常的,不用出示什么資料,也不用寫收據(jù)?

吳少琴老師 解答

2020-06-05 11:14

可以發(fā)生往來,收據(jù)是要有的

黃少鳳65 追問

2020-06-05 11:17

好的,謝謝

吳少琴老師 解答

2020-06-05 11:18

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相關(guān)問題討論
沒有預(yù)收的,是計入應(yīng)收,和應(yīng)付沒關(guān)系
2020-06-04 21:39:02
同學(xué)你好 對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:47
1.應(yīng)收賬款:我方為銷售方,貨物已交付購貨方,但款項未收回。 2.預(yù)收賬款:我方為銷售方,貨物未交付購貨方,但款項已收回。 3.應(yīng)付賬款:我方為購買方,貨物已交付,但款項未支付。 4.預(yù)付賬款:我方為購買方,貨物未交付,但款項已支付。
2022-04-05 13:00:04
你好,是應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個明細科目,需要抵消的意思嗎?
2022-03-18 17:55:52
同學(xué)你好, 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末借方余額加上預(yù)收賬款明細賬期末借方余額減壞賬準備余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款明細賬期末貸方余額加上預(yù)收賬款明細賬期末貸方余額 預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末借方余額加上預(yù)付賬款明細賬期末借方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細賬期末貸方余額加上預(yù)付賬款明細賬期末貸方余額
2021-08-24 10:01:20
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