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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-18 17:55

你好,是應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個明細(xì)科目,需要抵消的意思嗎?

貓家有? 追問

2022-03-18 17:58

是這個意思

鄒老師 解答

2022-03-18 18:01

你好
應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款(應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款)有同一個明細(xì)科目,抵消的分錄是
借:預(yù)收賬款—某某明細(xì),貸:應(yīng)收賬款—某某明細(xì)
借:應(yīng)付賬款—某某明細(xì),貸:預(yù)付賬款 —某某明細(xì)

貓家有? 追問

2022-03-18 18:04

怎么好記住老師混了

鄒老師 解答

2022-03-18 18:05

你好,還是需要去理解各個科目的含義才是
預(yù)付的時候,計入預(yù)付賬款的借方,現(xiàn)在抵消就是貸方了
預(yù)收的時候,計入預(yù)收賬款的貸方,現(xiàn)在抵消就是借方了

貓家有? 追問

2022-03-18 18:19

明白謝謝!

鄒老師 解答

2022-03-18 18:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
對于這類調(diào)整不需要編制會計分錄加以調(diào)帳,只要在編制報表時,將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
你好 看具體的業(yè)務(wù) 你這樣的話太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤。
2022-10-10 12:08:24
同學(xué)你好,,明細(xì)賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債資。產(chǎn)負(fù)債表這樣填對嗎?——對的;
2022-04-11 10:46:48
可以的,就沒有規(guī)定必須要用預(yù)收和預(yù)付。
2022-02-20 19:59:40
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