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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-04 18:40

你好  單位部分的錢你做福利費(fèi)。   員工個(gè)人的  你做 借其他應(yīng)收款   貸銀行存款  或者原材料 。   借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款  銀行存款等

廬州月下&VE 追問

2020-06-04 18:50

老師我不太明白。就是借:福利費(fèi)5 借:其它應(yīng)收款5  貸: 
貸方寫什么呢?我們公司是餐飲店,原材料都要直接計(jì)入成本,不然系統(tǒng)不平,不能寫在這個(gè)貸方。
貸方可以寫利潤分配-未分配利潤嗎

廬州月下&VE 追問

2020-06-04 18:51

而且貸方原材料也不可能是10元,不會跟售價(jià)一樣。

廬州月下&VE 追問

2020-06-04 18:52

有沒有一個(gè)科目,能讓這個(gè)科目平了又不影響其它成本費(fèi)用什么的。不知道利潤分配-未分配利潤行不行

廬州月下&VE 追問

2020-06-04 18:53

主要金額太小了就幾十塊每個(gè)月,改收銀系統(tǒng)比較麻煩

meizi老師 解答

2020-06-04 18:58

你好 意思就是你們餐費(fèi) 肯定是買 了菜的錢 如果計(jì)入了成本的話  就是做 借其他應(yīng)收款  借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)來做 。 不是直接做未分配利潤的    你做賬是這樣來做的。    你這個(gè)買的時(shí)候就是成本費(fèi)用   所以沖也得沖成本費(fèi)用的

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你好 單位部分的錢你做福利費(fèi)。 員工個(gè)人的 你做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 或者原材料 。 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款 銀行存款等
2020-06-04 18:40:44
您好 請問您發(fā)工資的錢哪里來的
2021-10-24 23:47:52
你好 你們實(shí)際轉(zhuǎn)的是什么款項(xiàng)
2019-07-02 10:24:26
你好,他扣除了什么項(xiàng)目的?是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎?
2023-10-13 15:42:55
你好 先算出來員工未發(fā)完的工資,剩余的在單獨(dú)做賬?——是的
2020-06-15 14:19:57
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