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送心意

薛老師

職稱中級會計(jì)師

2018-02-09 10:35

你好! 
做一筆,借:管理費(fèi)用——其他 14.55 
貸:庫存現(xiàn)金  14.55

周周愛會計(jì) 追問

2018-02-09 14:06

老師那我們支付工資是該不該這樣做分錄呢:借  應(yīng)付職工薪酬——工資      A+B 
                                                                           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅14.55 
                                                                           貸  其他應(yīng)付款-社保              B 
                                                                                庫存現(xiàn)金/銀行存款          A 
您上面那筆分錄該做在什么時(shí)候呢。而且我們付工資時(shí),用的是銀行存款。

薛老師 解答

2018-02-09 23:46

@周周愛會計(jì):錯(cuò)了,借:應(yīng)付職工薪酬——工資|(應(yīng)發(fā)工資的數(shù)據(jù)) 
管理費(fèi)用——其他 14.55 
貸:銀行存款(應(yīng)發(fā)工資扣掉社保后的數(shù)據(jù)) 
其他應(yīng)付款——社保 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 14.55

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你好! 做一筆,借:管理費(fèi)用——其他 14.55 貸:庫存現(xiàn)金 14.55
2018-02-09 10:35:56
你好 計(jì)提:借管理費(fèi)用-年終獎 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎 營業(yè)外支出-個(gè)稅 貸銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保
2020-03-01 13:21:24
你好 借營業(yè)外支出-其他 貸銀行存款
2019-06-03 14:17:05
全年一次性獎金跟漲工資沒關(guān)系呀
2017-03-14 17:16:03
您好,您是說的工資薪金嗎
2019-04-30 14:26:02
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