
從網(wǎng)上銷售商品給客戶,開給消費(fèi)者電子發(fā)票,這樣可以正常入賬吧?報(bào)稅時(shí)這部分銷售收入在增值稅納稅報(bào)表里填銷售收入時(shí)是填在開票收入下還是未開票收入下?
答: 你好!如果開的是電子發(fā)票應(yīng)該是在開票收入下
電子商務(wù)公司,銷售的網(wǎng)上商品沒有開發(fā)票,確認(rèn)收入的時(shí)候要不要記銷項(xiàng)稅呢
答: 確認(rèn)收入就要確認(rèn)對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開票金額申報(bào)了銷售額),次月收到代開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。

