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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-10 11:19

搞錯了吧,我是現(xiàn)金支付了錢的,但你這個分錄中根本就沒有顯示我的現(xiàn)金少了

宋生老師 解答

2016-06-10 11:07

您好!這樣的一般計入借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后再做你那個。

宋生老師 解答

2016-06-10 20:20

您好!我是說做完我這筆,再做你那個。
借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后再做你那個。你那個是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金

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您好!這樣的一般計入借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后再做你那個。
2016-06-10 11:07:30
先掛在庫存核算,然后再計提福利費,然后支付掉
2015-10-31 18:03:43
您好 請問您做哪個公司的賬務(wù)處理
2019-09-05 15:09:59
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2016-10-20 14:24:38
這個的話,從規(guī)范的角度來講,是要填寫的。 分錄的話,計入其他應(yīng)收款。等到實際應(yīng)當(dāng)給他發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2020-01-13 11:53:14
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