
老師,我5月份金稅盤續(xù)費,是我自己代墊的,這個我還沒有報銷,請問這個抵扣我5月份可以用嘛?怎么做賬?。恐x謝老師
答: 你好,可以的,借管理費用貸其他應(yīng)付款需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù)。
老師,公司購買金稅盤當(dāng)時做賬在6月份,沒抵扣,現(xiàn)在我報7-9月有稅要交,現(xiàn)在我報稅是不是直接抵扣就可以了啊需要把6月購金稅盤的賬調(diào)到7-9月么
答: 我6月做的分錄是借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 是不是要把減免這個分錄調(diào)出來在九月做啊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到員工報銷金稅盤專用發(fā)票還沒抵扣怎么做賬
答: 你好,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。

