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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-03 09:08

你好,分錄可以這么做的。

夏林 追問

2020-06-03 09:12

這樣做對吧,如果不這么做,老師平時怎么處理上月已經(jīng)支付款項,發(fā)票未到,下月到發(fā)票的情況呢?還是說暫時掛在預(yù)付賬款或是其他應(yīng)收款中呢?

郭老師 解答

2020-06-03 09:12

你好,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸,銀行存款。

郭老師 解答

2020-06-03 09:13

對方開出發(fā)票的情況下做這個分錄。

夏林 追問

2020-06-03 09:14

收到大票認(rèn)證后做什么分錄呢?

郭老師 解答

2020-06-03 09:19

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

夏林 追問

2020-06-03 09:40

好的,謝謝老師,郭老師已經(jīng)幫了好幾次忙了,謝謝

郭老師 解答

2020-06-03 09:44

不用客氣的,應(yīng)該的。

夏林 追問

2020-06-03 11:21

老師,貸款的咨詢費(fèi)是計入財務(wù)費(fèi)用還是計入管理費(fèi)用啊

郭老師 解答

2020-06-03 11:24

你好,可以做財務(wù)費(fèi)用的。

夏林 追問

2020-06-03 11:29

好的,如果之前的財務(wù)入到了管理費(fèi)用我重新入到財務(wù)費(fèi)用可以嗎

郭老師 解答

2020-06-03 11:33

你好,之前的可以不用動啦,忽略就可以啊。

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您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-04-22 08:10:35
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
1,是的,不能抵扣 不能認(rèn)證抵扣,也就不存在認(rèn)證了再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2016-06-13 22:17:18
你好,你寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
2019-12-16 20:10:03
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