
老師好!我公司是搞研發(fā)的,研發(fā)與財務(wù)是異地辦公來著,研發(fā)采購本月采購的材料都是下月才給我發(fā)票,所以當(dāng)月我就寫預(yù)付賬款,等來票了,我再入庫,銷預(yù)付賬款,這樣做可以嗎,還是要做暫估入庫呢?
答: 你好,可以先計入預(yù)付的呢,等發(fā)票來了在入庫的
在一家國資公司,今年公司進(jìn)了一批材料,沒有開發(fā)票,我先做了預(yù)付賬款,后來老板說不會有發(fā)票了,我就做了財務(wù)支出,沒有發(fā)票的話以后被紀(jì)委查賬會不會出問題
答: 這個的話 國資審計 比較嚴(yán) 是有可能有問題的 或許認(rèn)為你們根本沒買材料 是中飽私囊了。。。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我是建筑公司 代收代付的材料款怎么做賬務(wù)處理 收到代預(yù)付材料款發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
答: 代付的賬務(wù)處理為 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 在收回時 借:銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款





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惠紫 追問
2020-06-02 14:31
王晶老師 解答
2020-06-02 14:32