老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

建筑公司 以前年度(17,18年)有項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收 差額征稅 當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬 有進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)調(diào)賬的話是一筆一筆調(diào)還是有什么別的方法? 主要是現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)還掛有一些借方金額
答: 應(yīng)交稅費(fèi)還掛有一些借方金額,可以通過以前年度損益調(diào)整處理。結(jié)平就行
建筑勞務(wù)公司一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易征收或者差額征收嗎?
答: 你好,如果是營(yíng)改增前的老項(xiàng)目或者清包工等可以適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征收是按照收取價(jià)款減去分包工程款后的差額征稅,也是可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑安裝實(shí)行簡(jiǎn)易征收,差額征稅,如何填報(bào)
答: 你好,填寫附表一12列扣除分包部分,填寫附表三差額扣除部分


劉小雪 追問
2020-06-02 11:14
劉小雪 追問
2020-06-02 11:23
克江老師 解答
2020-06-02 11:26
劉小雪 追問
2020-06-02 13:30
劉小雪 追問
2020-06-02 17:01
克江老師 解答
2020-06-02 17:44