
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進項稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進項稅額怎么做帳務(wù)處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減稅額,貸其他收益,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減稅額
現(xiàn)代服務(wù)當期可抵扣進項稅額加計10%,是當期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項稅額本月不夠,可以本月先申報,不扣稅款,下個月再找進項抵扣嗎
答: 不行,這個肯定是不能這么填的。


星の晴 追問
2020-06-02 10:46
大海老師 解答
2020-06-02 10:47
星の晴 追問
2020-06-02 10:48
大海老師 解答
2020-06-02 10:50
星の晴 追問
2020-06-02 11:01
大海老師 解答
2020-06-02 11:02
星の晴 追問
2020-06-02 11:11
大海老師 解答
2020-06-02 11:13